审计法务部审计内控岗岗位职责和任职条件

招聘人数:若干名
报名开始时间:2024年9月14日
报名结束时间:2024年9月30日
报名方式:未知
考核方式:未知

(注:系统自动识别,请以正文为准。)

(一)岗位职责

1.在部门领导的直接领导下,开展内部审计和内部控制工作。

2.严格遵守并执行国家法律、法规及公司各项规章制度。严格遵守职业道德,忠于职守。严格遵守工作保密纪律,做好保密工作。

3.根据年度内部审计工作计划,依据审计程序,做好审计资料的记录、整理工作。认真完成分配的审计任务,保证审计工作进度。

4.严格按照审计工作程序和要求办理审计事项,保证审计质量。

5.根据部门负责人安排,起草有关文件,并按规定程序办理具体事宜。

6.对内部控制的设计合理性及运行有效性作出评价,及时发现各层面可能存在的缺陷或不足,加强和规范内部控制建设工作,提高公司经营管理水平和风险防范能力。

7.健全公司制度并形成制度汇编,完善内部控制手册。

8. 促进内部控制进一步完善,将对上年度内部控制检查、评价中发现的缺陷和问题进行全面整改。

9、配合集团做好公司的内控检查工作,并做好所属企业的内控检查工作。

10.完成领导交办的其他工作。

(二)任职资格

1. 硕士及以上学历,财务管理、会计、审计等相关专业,有海外留学经验优先;

2. 熟悉现代企业内部运行机制,具有较强的审计、法律操作实务和管理经验;

3.熟悉国家法律法规和相关政策,了解公司主营业务所属行业背景,具备财务管理和企业管理等专业知识;

4.熟练使用财务审计相关管理软件和办公软件。

(三)截止日期

2024年9月14日至2024年9月30日

联系人:杨经理

联系电话:010-88067861

电子邮箱:unier02@163.com

标签: 审计 岗位职责 任职 条件


本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]

微信扫一扫
订阅每日考试


备考专区

时政热点

二维码
意见反馈